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Interpretación y conocimiento de la norma ISO 17025:2017/NMX 17025:2018.

Interpretación y conocimiento de la norma ISO 17025:2017/NMX 17025:2018.

Temario

PRESENTACIÓN

EVALUACIÓN INICIAL

ANTECEDENTES

INTRODUCCIÓN

  1. OBJETIVO Y ALCANCE.
  2. DEFINICIONES Y NOTACIONES.
  3. REFERENCIAS.
  4. REQUISITOS GENERALES.

4.1 Imparcialidad.

4.2 Confidencialidad.

  1. REQUISITOS ESTRUCTURALES.

5.1 Legalidad del laboratorio.

5.2 Responsable del laboratorio.

5.3 Alcance de actividades.

5.4 Cumplimiento con la norma, clientes y autoridades.

5.5 Estructura organizacional.

5.6 Responsable del sistema de gestión.

5.7 Responsabilidad de la alta dirección.

  1. REQUISITOS DE LOS RECURSOS.

6.1 Generalidades.

6.2 Personal.

6.3 Instalaciones y condiciones ambientales.

6.4 Equipamiento.

 

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Temario

PRESENTACIÓN

EVALUACIÓN INICIAL

ANTECEDENTES

INTRODUCCIÓN

  1. OBJETIVO Y ALCANCE.
  2. DEFINICIONES Y NOTACIONES.
  3. REFERENCIAS.
  4. REQUISITOS GENERALES.

4.1 Imparcialidad.

4.2 Confidencialidad.

  1. REQUISITOS ESTRUCTURALES.

5.1 Legalidad del laboratorio.

5.2 Responsable del laboratorio.

5.3 Alcance de actividades.

5.4 Cumplimiento con la norma, clientes y autoridades.

5.5 Estructura organizacional.

5.6 Responsable del sistema de gestión.

5.7 Responsabilidad de la alta dirección.

  1. REQUISITOS DE LOS RECURSOS.

6.1 Generalidades.

6.2 Personal.

6.3 Instalaciones y condiciones ambientales.

6.4 Equipamiento.

6.5 Trazabilidad metrológica.

6.6 Productos y servicios externos.

  1. REQUISITOS DEL PROCESO.

7.1 Revisión de solicitudes, ofertas y contratos.

7.2 Selección, verificación y validación de métodos.

7.3 Muestreo.

7.4 Gestión de los ítems de ensayo o calibración.

7.5 Registros técnicos.

7.6 Evaluación de la incertidumbre de medición.

7.7 Aseguramiento de la validez de los resultados.

7.8 Informe de resultados.

7.9 Quejas.

7.10 Trabajo no conforme.

7.11 Gestión de información y datos.

  1. REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN.

8.1 Opciones.

8.2 Documentación del sistema de gestión.

8.3 Control de documentos.

8.4 Control de registros.

8.5 Riesgos y oportunidades.

8.6 Mejora.

8.7 Acciones correctivas.

8.8 Auditorías internas.

8.9 Revisiones por la dirección.